Abrir CNPJ para Personal Trainer

Abrir CNPJ para personal trainer, é um passo importante para formalizar e expandir suas atividades profissionais. Este documento não apenas confere legalidade ao seu negócio, mas também pode trazer benefícios fiscais e facilitar transações comerciais. Ao abrir um CNPJ como personal trainer, você está formalizando sua atividade profissional como prestador de serviços na área fitness e de condicionamento físico. Isso demonstra profissionalismo e confiabilidade aos clientes, estabelecendo uma base sólida para construir e expandir sua clientela. Nesta introdução, exploraremos os procedimentos básicos necessários para abrir um CNPJ como personal trainer e os benefícios que isso pode proporcionar. É importante também buscar orientação profissional adequada, de um contador, para garantir que você esteja cumprindo todas as exigências legais.

Sobre a Personal Trainer

O personal trainer é um profissional especializado em proporcionar treinamento físico individualizado, adaptado às necessidades, objetivos e condições específicas de cada cliente. Ao contrário dos treinos em grupo oferecidos em academias convencionais, o personal trainer oferece um serviço personalizado, dedicando atenção exclusiva a um único cliente por sessão. Com a crescente demanda por serviços na área fitness e de condicionamento físico, a oportunidade de abrir seu escritório torna-se uma opção atraente para muitos profissionais, veja como é fácil abrir cnpj para personal trainer!

Qual a Melhor Natureza Jurídica de Empresa para Personal Trainer?

Ao escolher a natureza jurídica para abrir CNPJ para personal trainer, deve considerar a Sociedade Unipessoal – SLU como uma excelente opção. É interessante para quem deseja atuar sozinho. A SLU tem como natureza jurídica a sociedade Limitada é interessante devido a facilidade e a questão patrimonial, pois a responsabilidade está restrita as cotas e via de regra só haverá responsabilidade da pessoa física se houver a desconsideração da personalidade jurídica.

Documentos para Abrir CNPJ para Personal Trainer

Para formalizar o CNPJ, o personal trainer  precisará de alguns documentos essenciais, como:

  1. Documento de identidade;
  2. CPF;
  3. Comprovante de residência;
  4. Registro no Conselho Reginal de Educação Física (CREF).
  5. Alvará de localização e funcionamento, dependendo do município.
  6. Com a posse dos documentos, inicia-se o processo da viabilidade na junta comercial do Estado onde será o domicílio da empresa.
  7. Com a viabilidade aprovada, é necessário preencher o DBE – Documento Básico de Entrada, este é realizado dentro do portal empresas e negócios, antigo redesim.
  8. Faz a integração do DBE e a FCN – Ficha de Cadastro Nacional (dentro do portal da Junta Comercial).
  9. Envio da taxa da Junta Comercial para o cliente
  10. Protocolo do processo na Junta Comercial
  11. Chancela/Arquivo da Junta Comercial gerando o NIRE – Número de Identificação de Registro de Empresa

Carga Tributária para Personal Trainer Pessoa Física x Pessoa Jurídica

A escolha entre atuar como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e optar pelo regime tributário mais adequado (Simples Nacional ou Lucro Presumido) é crucial para os personal trainers. Cada opção tem suas peculiaridades e impactos tributários.

Pessoa Física

Como Pessoa Física, o personal trainer recolhe impostos sobre o seu rendimento pessoal. Os tributos incidem sobre o lucro (diferença entre a receita e as despesas dedutíveis – Carnê-Leão) e são calculados conforme a tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), que pode chegar a 27,5%, além da Contribuição para o INSS. É uma carga bastante onerosa. E já foi alvo de fiscalização por diversas vezes no Imposto de Renda da Pessoa Física  IRPF, por ser uma atividade visada.

Pessoa Jurídica no Simples Nacional

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado, ideal para pequenos negócios. Para escritórios de serviços na área fitness e de condicionamento físico, as alíquotas começam em 6% sobre o faturamento bruto, variando conforme a receita anual. Este regime abrange a maioria dos tributos federais, estaduais e municipais.

Personal Trainer e o Fator R no Simples Nacional: Entendendo a Importância

O “Fator R” no Simples Nacional é um elemento crucial para profissionais e empresas de serviços na área fitness e de condicionamento físico,  pois influencia diretamente na alíquota de tributação. Para personal trainers que optam pelo regime do Simples Nacional, compreender e aplicar corretamente o Fator R pode resultar em significativa economia tributária.

O que é o Fator R?

O Fator R é um cálculo utilizado no regime do Simples Nacional para determinar a alíquota de tributação das empresas prestadoras de serviços. Especificamente, ele decide se a empresa pagará impostos com base na tabela do Anexo III (menos onerosa) ou do Anexo V do Simples Nacional.

Como o Fator R é Calculado?

O Fator R é calculado pela razão entre a folha de pagamento (incluindo pró-labore, salários, encargos trabalhistas e previdenciários) e a receita bruta da empresa nos últimos 12 meses. Se esse cálculo resultar em um valor igual ou superior a 28%, a empresa se enquadra no Anexo III, que possui alíquotas mais baixas. Se for inferior a 28%, aplica-se o Anexo V, com alíquotas maiores.

Para Calcular o Fator R, siga esta fórmula:

Fator R = Total da Folha de Pagamento nos últimos 12 meses / Receita Bruta total do mesmo período.

Se o resultado for 28% ou mais, seu escritório de corretagem de imóvel se enquadra no Anexo III.

Exemplo Prático

Suponha que um escritório de serviços na área fitness e de condicionamento físico que teve uma receita bruta total de R$ 600.000 nos últimos 12 meses e uma folha de pagamento de R$ 180.000 no mesmo período. O cálculo do Fator R seria:

Fator R= 180.000/600.000=0,30 ou 30% 

Neste caso, o escritório se enquadra no Anexo III.

Estratégias para Otimizar o Fator R

  1. Ajuste da Folha de Pagamento: Aumentar o pró-labore e/ou contratar mais funcionários pode ajudar a alcançar o percentual necessário para se beneficiar das alíquotas do Anexo III.
  2. Planejamento Tributário: A análise regular da relação entre receita bruta e folha de pagamento é essencial para garantir o aproveitamento das melhores alíquotas possíveis. É essencial que os corretagem de imóvel, especialmente aqueles que gerenciam seus escritórios, façam um planejamento tributário cuidadoso. Manter uma folha de pagamento proporcional à receita pode assegurar uma carga tributária menor através do enquadramento no Anexo III.

Pessoa Jurídica no Lucro Presumido

No Lucro Presumido, a base de cálculo para o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um percentual fixo sobre o faturamento. Para serviços na área fitness e de condicionamento físico, este percentual é geralmente de 32%. As alíquotas são de 15% para o IRPJ sobre o lucro presumido e 9% para a CSLL, com adicional de IRPJ de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$ 20.000 por mês.

Comparação entre os Regimes

Como Pessoa Física: Maior incidência tributária sobre o lucro, mas menor burocracia.

Simples Nacional: Alíquotas menores e simplificação dos processos tributários. Ideal para escritórios com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

Lucro Presumido: Pode ser vantajoso para escritórios com margens de lucro elevadas e faturamento acima do limite do Simples Nacional. Requer uma gestão contábil mais detalhada.

Em conclusão, a escolha do regime tributário e a decisão entre Pessoa Física e Jurídica deve ser feita com base em uma análise detalhada do perfil financeiro do escritório de serviços na área fitness e de  condicionamento físico, preferencialmente com a orientação de um contador especializado na área da saúde.

Como Emitir Nota fiscal para Personal Trainer?

A emissão de nota fiscal pode ser feita eletronicamente através do sistema da prefeitura ou por meio de talonário, caso a cidade ainda não disponha de sistema eletrônico.

Contabilidade para Personal Trainer?

A contabilidade para escritório de serviços na área fitness e de condicionamento físico, é fundamental para a gestão financeira eficiente, cumprimento das obrigações fiscais e planejamento tributário. Um contador especializado em saúde pode oferecer consultoria valiosa para maximizar a rentabilidade e conformidade legal do escritório.

Conclusão

Em resumo, abrir uma empresa como personal trainer não apenas representa um marco importante na carreira profissional, mas também oferece uma base sólida para o crescimento e desenvolvimento do negócio. Ao seguir os procedimentos adequados e manter um alto padrão de qualidade nos serviços oferecidos, o personal trainer pode construir uma reputação sólida e alcançar o sucesso em sua área de atuação. No entanto, é crucial lembrar que abrir uma empresa como personal trainer também implica em responsabilidades, tanto do ponto de vista fiscal quanto operacional. É essencial ter um contador, para orientar de forma correta, sobre todas as obrigações legais, assim garantindo o sucesso e a sustentabilidade do negócio a longo prazo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print